单项选择题

A.内部审计质量检查
B.内部审计质量外部评估
C.内部审计质量考核
D.外部审计

相关考题

单项选择题 随着组织面临风险的日益复杂和多元,为有效配置审计资源,降低审计风险,实现审计目标,在实施审计业务时,内部审计机构和内部审计人员应当全面关注()。

单项选择题 根据《中华人民共和国审计法实施条例》的规定,审计机关可以通过内部审计(),加强对内部审计工作的业务指导和监督。

单项选择题 审计委员会会议召开,应有()以上的委员出席方可举行;每一名委员有一票表决权;会议作出的决议,必须经全体委员的()以上通过。

单项选择题 下列内容不属于审计委员会的主要职责的是()。

单项选择题 审计委员会主任、副主任、委员由理事长或者全体理事的()提名,并由理事会审议聘任。

单项选择题 审计委员会由九名委员组成,委员中具有会计、审计专业背景的委员不少于(),外聘审计专家一名。

单项选择题 审计总队工作程序。审计总队必须在省农信联社统一领导下,按照浙江省农村信用社内部审计工作规定程序开展审计的各项工作,审计总队项目实施坚持()原则。

单项选择题 审计总队人员每年至少为省农信联社审计工作服务不少于(),审计工作包括开展现场审计、非现场审计、审计技术和业务指导、审计咨询等。

单项选择题 审计总队人员实行()一聘,聘任期内根据实际工作表现进行动态管理,对审计工作不支持、无贡献的人员随时予以解聘。

单项选择题 县(市、区)信用联社(合作银行、农商银行)审计监督部门主要负责人原则上需大专及以上学历,或相关专业技术职务中级以上,从事审计、会计或金融工作()以上。

单项选择题 被审计对象对审计结果报告、意见书、审计整改通知书、审计处理处罚决定上载明事项有异议,可提出意见或另附说明材料,向上一级审计监督部门申请复议。上一级审计监督部门的复议期限最长不超过(),复议期间被审计对象应服从原决定。

单项选择题 被审计对象对审计结果报告、意见书、审计整改通知书、审计处理处罚决定上载明事项有异议,可提出意见或另附说明材料,并于()内向上一级审计监督部门申请复议。

单项选择题 对被审计对象正在进行的违章、违规、违纪行为,()有权作出强令制止或纠正的决定,同时报告上一级审计监督部门及本级主要负责人

单项选择题 下列审计档案内的每份材料的排列规则,说法错误的是()。

单项选择题 下列不属于结论类文件材料的是()。

单项选择题 审计档案应坚持以审计项目案卷为单位进行立卷,对结论类文件材料,应采用()。

单项选择题 内部审计部门对审计组移交的审计项目案卷组卷(排列)顺序、案卷材料的完整性、有效性等进行审查,经审查无误的审计项目案卷,由内部审计部门依照有关规定进行案卷的()。

单项选择题 内部审计部门统一组织的多个审计项目,应根据需要汇总审计情况和结果,编制(),并经分管领导审核后,向派出机构审计委员会或高管层报送。

单项选择题 审计决定采用()形式,由派出机构内部审计部门拟订,经部门负责人审核后报分管领导审核签发。

单项选择题 内部审计部门可采用()形式,将审计过程中发现的问题或事项与相关职能部门沟通,要求相关职能部门加强管理,督促落实整改。