单项选择题
A.五日
B.七日
C.十日
D.十五日
单项选择题 对被审计对象正在进行的违章、违规、违纪行为,()有权作出强令制止或纠正的决定,同时报告上一级审计监督部门及本级主要负责人
单项选择题 下列审计档案内的每份材料的排列规则,说法错误的是()。
单项选择题 下列不属于结论类文件材料的是()。
单项选择题 审计档案应坚持以审计项目案卷为单位进行立卷,对结论类文件材料,应采用()。
单项选择题 内部审计部门对审计组移交的审计项目案卷组卷(排列)顺序、案卷材料的完整性、有效性等进行审查,经审查无误的审计项目案卷,由内部审计部门依照有关规定进行案卷的()。
单项选择题 内部审计部门统一组织的多个审计项目,应根据需要汇总审计情况和结果,编制(),并经分管领导审核后,向派出机构审计委员会或高管层报送。
单项选择题 审计决定采用()形式,由派出机构内部审计部门拟订,经部门负责人审核后报分管领导审核签发。
单项选择题 内部审计部门可采用()形式,将审计过程中发现的问题或事项与相关职能部门沟通,要求相关职能部门加强管理,督促落实整改。
单项选择题 行社开展的自定审计项目,一般主送“行社董(理)事长室、行长室(主任室)”,同时抄送所在办事处备案,办事处每()汇总,将电子文档上报省农信联社审计处。
单项选择题 各行社开展的省定或市定审计项目,主送单位是(),经行社分管领导审定后报送。
单项选择题 审计组应在收到被审计对象反馈意见后的()内完成审计结果报告,并连同反馈意见报派出机构内部审计部门负责人审核,并报分管领导审定。
单项选择题 被审计对象在收到审计报告(征求意见稿)后,应在()内向审计组提出书面反馈意见,逾期不反馈视为无异议。
单项选择题 在审计取证过程中发现审计对象违规违纪或其他问题的,审计人员应编制(),并获取相关审计证据作为其附件。
单项选择题 审计组人员就审计事项需要延伸、追溯的或者发现的可疑问题、需要进一步查清的问题,可向被审计单位提交(),由被审计单位回答查询问题,以进一步确认审计事项的真实性和可靠性。
单项选择题 采集被审计单位()作为审计证据的,应当在审计事实确认书中记录数据的采集和处理过程。
单项选择题 审计组进驻被审计单位后,一般由()主持,与被审计对象及相关人员就审计事项进行交流沟通,并做好书面记录。
单项选择题 审计通知书一般在实施审计()前送达被审计对象,特殊审计项目的审计通知书可以在实施审计时送达。
单项选择题 审计组长应根据(),结合调查了解被审计单位及其相关情况,在审计项目实施前,编制审计项目实施方案。
单项选择题 审计组应根据(),拟定审前调查提纲,认真开展审前调查,充分了解被审计单位的现状,并落实审计人员记录审前调查情况和审计重点。
单项选择题 内部审计部门对年度预期要完成的审计工作或具体审计项目必须事先编制()。