相关考题

单项选择题 审计总队工作程序。审计总队必须在省农信联社统一领导下,按照浙江省农村信用社内部审计工作规定程序开展审计的各项工作,审计总队项目实施坚持()原则。

单项选择题 审计总队人员每年至少为省农信联社审计工作服务不少于(),审计工作包括开展现场审计、非现场审计、审计技术和业务指导、审计咨询等。

单项选择题 审计总队人员实行()一聘,聘任期内根据实际工作表现进行动态管理,对审计工作不支持、无贡献的人员随时予以解聘。

单项选择题 县(市、区)信用联社(合作银行、农商银行)审计监督部门主要负责人原则上需大专及以上学历,或相关专业技术职务中级以上,从事审计、会计或金融工作()以上。

单项选择题 被审计对象对审计结果报告、意见书、审计整改通知书、审计处理处罚决定上载明事项有异议,可提出意见或另附说明材料,向上一级审计监督部门申请复议。上一级审计监督部门的复议期限最长不超过(),复议期间被审计对象应服从原决定。

单项选择题 被审计对象对审计结果报告、意见书、审计整改通知书、审计处理处罚决定上载明事项有异议,可提出意见或另附说明材料,并于()内向上一级审计监督部门申请复议。

单项选择题 对被审计对象正在进行的违章、违规、违纪行为,()有权作出强令制止或纠正的决定,同时报告上一级审计监督部门及本级主要负责人

单项选择题 下列审计档案内的每份材料的排列规则,说法错误的是()。

单项选择题 下列不属于结论类文件材料的是()。

单项选择题 审计档案应坚持以审计项目案卷为单位进行立卷,对结论类文件材料,应采用()。

单项选择题 内部审计部门对审计组移交的审计项目案卷组卷(排列)顺序、案卷材料的完整性、有效性等进行审查,经审查无误的审计项目案卷,由内部审计部门依照有关规定进行案卷的()。

单项选择题 内部审计部门统一组织的多个审计项目,应根据需要汇总审计情况和结果,编制(),并经分管领导审核后,向派出机构审计委员会或高管层报送。

单项选择题 审计决定采用()形式,由派出机构内部审计部门拟订,经部门负责人审核后报分管领导审核签发。

单项选择题 内部审计部门可采用()形式,将审计过程中发现的问题或事项与相关职能部门沟通,要求相关职能部门加强管理,督促落实整改。

单项选择题 行社开展的自定审计项目,一般主送“行社董(理)事长室、行长室(主任室)”,同时抄送所在办事处备案,办事处每()汇总,将电子文档上报省农信联社审计处。

单项选择题 各行社开展的省定或市定审计项目,主送单位是(),经行社分管领导审定后报送。

单项选择题 审计组应在收到被审计对象反馈意见后的()内完成审计结果报告,并连同反馈意见报派出机构内部审计部门负责人审核,并报分管领导审定。

单项选择题 被审计对象在收到审计报告(征求意见稿)后,应在()内向审计组提出书面反馈意见,逾期不反馈视为无异议。

单项选择题 在审计取证过程中发现审计对象违规违纪或其他问题的,审计人员应编制(),并获取相关审计证据作为其附件。

单项选择题 审计组人员就审计事项需要延伸、追溯的或者发现的可疑问题、需要进一步查清的问题,可向被审计单位提交(),由被审计单位回答查询问题,以进一步确认审计事项的真实性和可靠性。