单项选择题
A.应该拒绝这个提议,并向恰当的领导报告
B.可以接受这个提议,由于这个提议的价值是非实质性的
C.可以接受这个提议,由于没有开展或计划对营销部门的业务
D.如果得到了适当的领导批准,就可以接受这个提议
单项选择题 下列行为哪一项不会削弱内部审计师的客观性()Ⅰ.建议新信息系统的应用程序的控制标准Ⅱ.为运行新的计算机应用程序编写程序初稿,确保建立了恰当的控制Ⅲ.在新的计算机应用程序安装之前,检查其程序
多项选择题 下列情形中,审计人员认为属于财务报告舞弊风险信号的有:()
多项选择题 下列关于向有关开户银行函证的表述,正确的有:()
多项选择题 审计人员对被审计单位货币资金业务内部控制进行评价时,认为下列职责应分离的有:()
多项选择题 下列各项中,不会导致被审计单位当年所有者权益总额发生变动的事项有()
多项选择题 被审计单位2013年12月份应付职工薪酬贷方发生额比其他月份增长了近50%.可能的原因有:()
多项选择题 薪酬费用分类和分配不当,审计人员认为可能导致的结果有:()
多项选择题 审计人员下列与存货监盘有关的做法中,恰当的有:()
多项选择题 审计人员对被审计单位产品成本中的直接材料费进行实质性审查时,应审查的内容有:()
多项选择题 下列各项中,属于对存货进行实物控制的内部控制措施有:()
多项选择题 审计人员在验证被审计单位采购业务的截止期时,应重点关注的日期有:()
多项选择题 下列关于审计风险的表述,正确的有:()
多项选择题 下列各项中,属于以电子数据为审计对象的审计准备阶段的工作有:()
多项选择题 下列各项中,属于效益审计常用定性分析方法的有:()
多项选择题 审计机关在公布审计结果时,可以公布的信息有:()
多项选择题 下列关于审计取证模式的表述,正确的有:()
多项选择题 下列关于审计证据的表述,正确的有:()
多项选择题 下列关于国家审计工作方案和审计实施方案的表述,正确的有:()
多项选择题 下列各项中,审计组组长应当承担责任的事项有:()
多项选择题 下列关于审计机关管辖范围的表述,正确的有()