单项选择题
下列行为哪一项不会削弱内部审计师的客观性()Ⅰ.建议新信息系统的应用程序的控制标准Ⅱ.为运行新的计算机应用程序编写程序初稿,确保建立了恰当的控制Ⅲ.在新的计算机应用程序安装之前,检查其程序
A.仅有Ⅰ B.仅有Ⅱ C.仅有Ⅲ D.Ⅰ和Ⅲ
多项选择题 下列情形中,审计人员认为属于财务报告舞弊风险信号的有:()
多项选择题 下列关于向有关开户银行函证的表述,正确的有:()
多项选择题 审计人员对被审计单位货币资金业务内部控制进行评价时,认为下列职责应分离的有:()
多项选择题 下列各项中,不会导致被审计单位当年所有者权益总额发生变动的事项有()
多项选择题 被审计单位2013年12月份应付职工薪酬贷方发生额比其他月份增长了近50%.可能的原因有:()