单项选择题
董事会及其所属审计委员会属于内部控制要素中的()
A.控制活动B.风险评估C.控制环境D.监督
多项选择题 信息技术在改进被审计单位内部控制的同时,也会带来一些特定的风险,这些风险有()
单项选择题 下列关于内部控制的表述中,错误的是()
单项选择题 下列内部控制措施中,属于财产物资控制的是()
单项选择题 审计取证模式发展的第一阶段是()
单项选择题 下列关于详查法的表述中,不正确的是()