单项选择题
下列关于内部控制的表述中,错误的是()
A.控制风险始终大于零B.内部控制具有固有局限性C.如果内部控制足够健全有效,内部控制测试可以代替实质性程序D.审计人员在确定内部控制的可信赖程度时,应当保持应有的职业谨慎
单项选择题 下列内部控制措施中,属于财产物资控制的是()
单项选择题 审计取证模式发展的第一阶段是()
单项选择题 下列关于详查法的表述中,不正确的是()
单项选择题 下列内容中,不属于影响审计证据决策的因素的是()
单项选择题 下列关于审计证据的表述中,不正确的是()