多项选择题
为了保证企业现销交易中登记入账的现金确实为企业已经实际收到的现金,注册会计师需要针对以下的()内部控制实施控制测试。
A.现金折扣已经过适当的审批手续B.定期取得银行对账单C.每月末编制银行存款余额调节表D.定期盘点现金并与账面余额进行核对
多项选择题 被审计单位针对销售交易的以下内部控制设计恰当的有()。
单项选择题 注册会计师根据被审计单位提供的应收账款账龄分析表,针对至审计时被审计单位已收回的应收账款进行检查,可以证明的认定是()。
单项选择题 注册会计师针对被审计单位应收账款账龄实施分析时,以下观点中不正确的是()。
单项选择题 注册会计师在检查被审计单位营业收入是否符合收入确认时点时,以下观点中不正确的是()。
单项选择题 以下在针对销售交易的发生认定时,正确的实质性程序是()。