多项选择题
被审计单位针对销售交易的以下内部控制设计恰当的有()。
A.按照经批准的销售单供货与按销售单装运货物由不同人员执行B.赊销批准与销售订单审批由不同人员执行C.编制销售发票通知单与开具销售发票的人员分开D.记录主营业务收入明细账与记录应收账款明细账由不同人员执行
单项选择题 注册会计师根据被审计单位提供的应收账款账龄分析表,针对至审计时被审计单位已收回的应收账款进行检查,可以证明的认定是()。
单项选择题 注册会计师针对被审计单位应收账款账龄实施分析时,以下观点中不正确的是()。
单项选择题 注册会计师在检查被审计单位营业收入是否符合收入确认时点时,以下观点中不正确的是()。
单项选择题 以下在针对销售交易的发生认定时,正确的实质性程序是()。
单项选择题 被审计单位为了降低坏账风险,应设计的主要控制措施是()。