单项选择题
以下业务分工易导致内部控制失效的是()
A.货币资金收付与记录岗位分离 B.业务处理与内部审计独立 C.款项结算与审核分离 D.支票、印章由一人保管,但要与记录分离
单项选择题 下列与现金相关的内部控制,应提出改进建议的是()
单项选择题 审计人员要证实被审计单位在接近12月31日签发的支票未予入账。最有效的审计手续是()
单项选择题 银行对账单余额与银行存款日记账余额不符,应当执行的最有效的审计程序是()