单项选择题
为证实库存现金相关内部控制的有效性,审计人员可以实施的审计程序是()。
A.分析速动比率变化情况B.抽查大额现金收支的真实性C.对现金收支业务实施截止期测试D.实地观察现金是否存放于保险柜内
单项选择题 当银行存款的应收利息收入远大于实际利息收入时,审计人员合理怀疑存在问题的是()。
单项选择题 下列各项审计程序中,不能用于查找资产负债表日未入账应付款项的是()。
单项选择题 审计人员对被审计单位大宗物资采购业务进行审计时发现如下情况,其中属于内部控制缺陷的是()
单项选择题 在电子数据审计过程中,审计人员将凭证表中的记账方向字段的值从数值0/1、拼音J/D ,统一为汉字借/贷,该项操作是()。
单项选择题 下列有关审计机关审计报告内容的表述中,错误的是()。