单项选择题
被审计单位内部控制设置比较健全,并且有效执行,应将其内部控制风险评估为()。
A.低B.中C.高D.无风险
单项选择题 下列不属于内部控制的局限性的是()。
单项选择题 确定控制测试的抽查范围时,可选择的方法是()。
单项选择题 审计人员通过调查了解被审计单位内部控制的设置和运行情况,并进行相关测试,对内部控制的健全性、合理性和有效性作出评价,以确定是否依赖内部控制和实质性测试的性质、范围、时间和重点的活动是()。