单项选择题
审计师在审计描述公司采购部门的流程图时最有可能发现以下哪种控制薄弱环节?()
A.公司的采购政策尚未得到更新。 B.公司没有利用其供应商按采购数量提供的折扣。 C.公司没有为已收货物的付款规定恰当级别的授权。 D.公司在收到货物之前就对供应商付款。
单项选择题 通过下列渠道获得的审计证据中,说服力最强的是:()
单项选择题 为了证明应付账款的完整性,内部审计师通过实施审计程序获取的下列审计证据中,证明力最强的是:()
单项选择题 下列关于审计证据的分类,不正确的是:()