多项选择题
下列各项中,可能表明被审计单位存在值得关注的内部控制缺陷的有()。
A.被审计单位内部缺乏通常应当建立的风险评估过程 B.注册会计师识别出被审计单位内部控制未能防止的管理层舞弊 C.被审计单位重述以前公布的财务的报表,以更正由于错误或舞弊导致的重大错报 D.管理层未对注册会计师以前已沟通的值得关注的内部控制缺陷采取适当的纠正措施
多项选择题 下列情形中,注册会计师认为通常适合采用信息技术控制的有()。
单项选择题 下列控制活动中,属于检查性控制的是()。
单项选择题 持续监督活动应当贯穿于日常经营活动与常规管理工作。下列活动中属于持续监督活动的是()。