单项选择题
审计部对辖属机构建立健全并有效执行()制度情况进行审计监督和评价,防范金融风险。
A.内部控制 B.规章 C.法律 D.内部管理
单项选择题 审计报告应当客观、完整、清晰,具有()并体现重要性原则。
单项选择题 稽核审计的逆查法的关键技术在于()。
单项选择题 内部审计的目的是通过实施审计活动,不断加强和改善商业银行的(),及时防范和化解经营风险,有效促进成本费用管理不断提高管理水平和经营效益,以确保商业银行各项业务持续健康发展。