多项选择题
下列各项内部控制制度中,能够防止或发现采购与付款环节发生错误或舞弊的有()。
A.所有订货单应经采购部门及有关部门批准,其副本应及时提交财会部门 B.所有订货单未经采购部门及有关部门批准,其副本应及时提交财会部门 C.收到采购发票后,应立即送采购部门与订货单、验收单核对相符 D.采用总价法记录现金折扣,并严格复核是否发生折扣损失
多项选择题 下列属于影响采购与付款交易和余额的重大错报风险的有()。
多项选择题 注册会计师实施的下列实质性程序中,不能够证实固定资产"存在"认定是否存在重大错报的有()。
多项选择题 为检查采购业务和应付账款是否计入了正确的会计期间,是否存在未入账的应付账款,注册会计师采用的程序恰当的有()。