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单项选择题 对认真履行职责、忠于职守、坚持原则、做出显著成绩的内部审计人员,由()给予精神或者物质奖励。

单项选择题 内部审计机构和人员应保持(),不得参与被审计单位经营活动和内部控制的决策与执行。

单项选择题 根据内部审计基本准则,内部审计定义为()。

单项选择题 内部审计基本准则规定,内部审计人员在审计过程中,应充分考虑()。

单项选择题 项目审计计划是对具体审计项目实施的()所做的综合安排。

单项选择题 ()负责年度审计计划的制定工作。

单项选择题 审计项目的各级复核人员应在各自责任范围内对()的充分性、相关性和可靠性予以复核。

单项选择题 可以接受的审计风险水平(),所需证据的数量就越多。

单项选择题 下列各项中不属于审计证据的项目是()

单项选择题 内部审计人员应将获取审计证据的名称、来源、内容、时间等清晰、完整地记录在()中。

单项选择题 内部审计机构应当建立审计工作底稿的(),明确规定各级复核的要求和责任。

单项选择题 对收入和费用的审计较多地运用到的方法是()

单项选择题 农村信用社稽核根据不同的目的,从不同角度可划分为多种方式,按进行的时间可划分为()

单项选择题 根据内部审计准则规定,以下关于后续审计错误的提法是()

单项选择题 中国银行业监督管理委员会制定的法律,以()方式公布。

单项选择题 资产管理理论是以商业银行资产的()为重点的经营管理理论。

单项选择题 银行业金融机构案件处置工作规程》规定,银行业金融机构发生案件后,应当根据案件的性质和金额组成由相应层级的管理人员负责的()

单项选择题 根据监管规定,下列说法不正确的是()