单项选择题
A.可以最大程度地降低审计参与的成本。
B.可以在明确界定的时间点公布审计评论。
C.可以最大程度地降低缺乏审计独立性的风险。
D.可以最大程度地降低重新设计成本。
单项选择题 鉴于内部审计资源的稀缺,在制定审计业务工作时间表时,审计执行主管(CAE)决定不针对审计建议安排后续工作。审计执行主管的决定是否违反了《标准》()?
单项选择题 对客户应收账款的审计发现,以收入的一定的百分比表示的未收回应收账款在过去两年中已有大幅度增加。增加的原因是应市场推广部的敦促而把赊销范围扩大至一些信用不佳的公司。在监督对该审计发现的处理情况时以下哪项内容没有用()?
单项选择题 以下哪一项控制程序在预防将采购订单交给虚假供货商的舞弊行为是最无效的()?
单项选择题 在与舞弊嫌疑人面谈时,在开场白问题提出之后可提出哪类问题()?
单项选择题 在抽样应用程序过程中,审计师希望对其估计一些特点的项目群体被称为()