单项选择题

A.规章制度的执行情况
B.内控建设情况
C.履职情况
D.风险管理情况

相关考题

单项选择题 离岗审计是指在从事重要岗位的干部员工,因在()上的工作年限达到或超过一定的年限,在农商行范围内有计划地进行轮岗,或按内控管理要求强制休假时,对其在重要岗位期间履行职责情况进行审计。

单项选择题 综合评分65分以下的内控评价等级是()

单项选择题 综合评分95分(含)以上的内控评价等级是()

单项选择题 总行业务部门要求审计稽核部门配合检查,业务部门应提前()天向审计稽核部门提出配合检查的申请,经分管行长签字后提交行长办公会决定。

单项选择题 银行承兑汇票贴现单笔()以上,必须派人实地查验。

单项选择题 稽核档案保管年限为()年。对达到保管年限的稽核档案,经稽核部分管领导批准后进行销毁处理。

单项选择题 内控评价中,内部控制活动权重为()。

单项选择题 对综合业务系统、外挂业务系统和辅助管理等信息科技系统的审计,实行三年一个轮回,每年的审计面不低于()。

单项选择题 对一级支行进行内控评价时,应对一级支行营业部、相关业务管理部门进行全面检查,对辖内二级支行的抽查面不低于()。

单项选择题 现场稽核事实确认书如因特殊原因无法举行总结会谈,稽核组可将《稽核事实确认书》发送至被稽核单位,被稽核单位应在()个工作日内提出反馈意见,逾期未提出的,视同确认事实确认书内容。

单项选择题 在稽核工作问责时,被问责对象对问责处理决定不服的,可自收到处理决定之日起15日内向作出决定机构提出复议申请,决定机构应在收到复议申请的()日内作出复议决定。

单项选择题 按照《审计稽核基本制度》的稽核程序要求,经农商行领导签发的稽核整改意见书,送达被稽核单位后,被稽核单位必须认真执行,并按要求于()个工作日内向审计稽核部书面报告整改情况。

单项选择题 按照《内部控制评价管理办法》规定,对总行被评价对象进行综合打分,将被评价支行或条线管理部门按内控水平的高低分为()。

单项选择题 在飞行检查中,被检查支行对被查和处理结果存在异议的,可在5天内向审计稽核部提出复议申请。审计稽核部接到复议申请后,应在()内进行复查,并将最终复查结果和处理意见通知申诉方。

单项选择题 在离任审计的基本规定中,离任审计于被审计对象离任后()内结束,涉及重大事项需要延长时间,要请求总行批准后方可延期。

单项选择题 ()负责对跨一级支行的不良贷款清收进行业绩认定分配。

单项选择题 以()方式收回的不良资产纳入绩效考核系统清收奖励范围。

单项选择题 外部人员协助清收表外不良贷款的,必须实行(),由支行以书面形式向总行报告,经总行资产保全部审核,分管行长同意后,方能聘请外部人员协助清收。

单项选择题 不良贷款清收奖励业绩分配坚持()的奖励原则,鼓励,全行员工均可参与业绩分配。

单项选择题 申报机构在有效期内执行完毕后,应在()个工作日内将执行情况报资产处置委员会备案。