多项选择题
主营业务成本的内部控制制度包括()。
A.存货的内部控制制度 B.成本会计制度 C.企业内部价格的制定和结算方法 D.有关责任会计制度 E.预算执行情况
多项选择题 在销售收入内部控制制度的测试中,审计人员最为关心的是哪些环节的适当授权?()
多项选择题 审计人员由应付账款明细账追查至银行存款支出日记簿,审查()。
多项选择题 在对大企业货币资金进行符合性测试时应采取何种方式进行描述?()
多项选择题 审计工作底稿按其性质和作用一般分为()。
多项选择题 对开出应付票据进行审查时,审计人员应注意的事项是()。