多项选择题
内部审计机构应建立工作底稿保密制度。如果内部审计机构以外的组织或个人要求查阅工作底稿,必须由()批准。
A.内部审计机构负责人 B.审计工作组组长 C.内部审计机构负责人的主管领导 D.审计工作组主审
多项选择题 审计工作底稿的复核应由内部审计机构中比工作底稿编制人员()的人担任。
多项选择题 内部审计人员可以采用()、询问、函证、计算、分析性复核等方法获取审计证据。
多项选择题 内部审计人员在获取审计证据时,应当考虑下列基本因素()。