单项选择题
关于审计委员会履行职责方式表述错误的是()。
A.审计委员会每年至少举行四次会议,并于审计周期的主要日期举行 B.审计委员会每年至少与外聘及内部审计师会面一次,无须管理层参加 C.审计委员会应每年对其权限及其有效性进行复核 D.审计委员会成员之间不同意见如无法内部调解,应提请董事会解决
单项选择题 下列关于内部控制审计要求说法不正确的是()。
单项选择题 根据《企业内部控制基本规范》的要求,下列关于聘请注册会计师对内部控制进行审计的表述中正确的是()。
单项选择题 企业进行内部控制评价时,发现采购部门的部分采购项目未按制度规定进行公开招标。按照内部控制缺陷的本质分类,这种缺陷属于()。