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单项选择题 审计师正计划对质量控制部门进行审计,以下哪项文件最不可能用于初步调查问卷的编制工作()

单项选择题 在计划审计业务时,调查不会对以下哪项有帮助()

单项选择题 管理层要求审计活动对某主要分部的电话营销情况开展审计,并要求其对提高该经营管理控制问题提出相应的程序与政策上的建议审计师应当()

单项选择题 审计师要确定是否只有经过授权的购买才会被验收部门接受时,应检查下列哪个文件()

单项选择题 回复审计师提出的问题的回函属于()

单项选择题 审计师在开展工作中应保持客观性假定首席审计执行官收到一笔年度奖金作为个人报酬的一部分,那么在什么情况下,这种奖金会损害首席审计执行官的客观性()

单项选择题 审计师近期接到一个来自于营销部门经理提供的周末免费使用海滨度假的提议目前审计活动不会对营销部门实施审计,而且也不在计划安排中审计师()

单项选择题 下列行为哪一项不会削弱内部审计师的客观性()Ⅰ.建议新信息系统的应用程序的控制标准Ⅱ.为运行新的计算机应用程序编写程序初稿,确保建立了恰当的控制Ⅲ.在新的计算机应用程序安装之前,检查其程序

多项选择题 下列情形中,审计人员认为属于财务报告舞弊风险信号的有:()

多项选择题 下列关于向有关开户银行函证的表述,正确的有:()

多项选择题 审计人员对被审计单位货币资金业务内部控制进行评价时,认为下列职责应分离的有:()

多项选择题 下列各项中,不会导致被审计单位当年所有者权益总额发生变动的事项有()

多项选择题 被审计单位2013年12月份应付职工薪酬贷方发生额比其他月份增长了近50%.可能的原因有:()

多项选择题 薪酬费用分类和分配不当,审计人员认为可能导致的结果有:()

多项选择题 审计人员下列与存货监盘有关的做法中,恰当的有:()

多项选择题 审计人员对被审计单位产品成本中的直接材料费进行实质性审查时,应审查的内容有:()

多项选择题 下列各项中,属于对存货进行实物控制的内部控制措施有:()

多项选择题 审计人员在验证被审计单位采购业务的截止期时,应重点关注的日期有:()

多项选择题 下列关于审计风险的表述,正确的有:()

多项选择题 下列各项中,属于以电子数据为审计对象的审计准备阶段的工作有:()