单项选择题
审计人员在检查库存现金日记账时,以下做法不恰当的是()。
A.审阅摘要栏,检查现金收付业务是否序时登记B.检查对应科目栏,确定会计科目的使用是否正确C.检查发生额,检查现金收付金额是否过大D.检查每日余额,看其是否超出了规定的限额
单项选择题 下列关于汇兑损益的表述中,不正确的是()。
单项选择题 审计人员发现,甲公司财务人员赵某负责根据收到的支票填写银行进账单,下列工作还可以由赵某承担的职责是()。
单项选择题 下列关于货币资金业务内部控制的说法中,不正确的有()。