单项选择题
审计人员抽取了同一月份的若干张销货单,检查销售业务处理程序执行情况,该内部控制测试的方式是()。
A.业务程序测试B.实质性测试C.了解测试D.功能测试
单项选择题 下列选项中,不是内部控制作用的是()。
单项选择题 对审计全过程中各种风险因素进行充分评估分析的为基础的审计取证模式是()
单项选择题 在判断审计事项是非、优劣时应以审计事项发生时适用的法规、制度等作为衡量标准,这是审计标准特点的()。
单项选择题 从证据来源看,下列审计证据中最可靠的是:()
单项选择题 下列有关财务审计一般审计目标的表述中,正确的是()。