单项选择题
内控评价整改和落实,总行()根据评价组的结论以及董事会、高级管理层的审议结果,依据有关法律法规和内部规章制度,对内部控制体系存在缺失的评价对象,做出整改处理决定,以书面形式发送被评价对象并限期整改反馈。
A.审计稽核部 B.风险管理部 C.办公室 D.总行监事会
单项选择题 检查票据业务查询是否按规定办理;票据查询情况是否进行逐笔登记,并建立()
单项选择题 审计部门应设立专门的(),配备具有信息科技专业资质和审计经验的专业人员从事审计工作。
单项选择题 ()负责对稽核档案资料进行收集和审核。