判断题
审计部门要及时向董事会报告年度开展案件防控有关审计工作的计划、实施报告及总结、审计过程中发现的重大问题和风险等内容。
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判断题 内部审计的目标是审查评价。
多项选择题 各级银行业监管机构应当加强与相关主管部门的协调配合,建立健全信息共享机制,完善信息服务,向银行业金融机构提示相关()。
多项选择题 内部审计部门需要向中国证监会或其派出机构报告的事项包括()。
单项选择题 以下选项中,不属于内部控制环境要求的是()。
单项选择题 银行对内部合规风险的存在或发生的可能性以及合规风险产生的原因等进行分析判断,并通过收集和整理银行所有的合规风险点开成合规风险列表,这体现合规风险的()。