问答题
审计人员如何利用内部控制测评结果?
审计人员对被审计单位实施内部控制测评的结果在审计工作中的应用主要表现在两个方面:1.确定实质性审查的性质、范......
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问答题 为什么即使经符合性测试认定被审计单位有非常健全的内部控制,注册会计师也不能完全忽略实质性测试程序?
问答题 假设售票员与守门员串通窃取现金,他们将采取哪些行动?
问答题 本例中在现金收入方面采取了哪些内部控制措施?
问答题 出现哪些情况时,注册会计师可以不进行符合性测试?
单项选择题 某被审计单位所属子(分)公司数量较多,审计人员决定以一家子公司为典型分析财务报表的可靠性和正确性,选择典型子公司主要考虑()